新能源 国家队电建新能沪主板IPO获受理。
9月11日上海证交所公告,中电建 新能源 集团股份有限公司(简称“电建新能”)沪主板IPO获受理,公司计划募资90亿元人民币。
电建新能主要业务为中国境内风力及 太阳能 发电项目的开发、投资、运营和管理,主要产品为电力。公司全力开拓风力发电、 太阳能 发电业务,主要资产已遍布国内28个省(自治区、直辖市),发电站的分布覆盖风光资源丰沛区域和消纳优势区域。截至2025年一季度末,电建新能控股发电项目装机容量为2124.61万千瓦,其中:风力发电项目989.09万千瓦; 太阳能 发电项目1135.52万千瓦。
近年来,在国家“双碳”目标指引下, 新能源 行业迎来战略机遇期,电建新能依靠竞争优势不断扩大装机规模,具备了较高的市场地位和广泛的市场影响力。截至2025年一季度末,电建新能控股 新能源 发电项目装机容量占全国市场份额为1.43%,居于行业前列。其中,风力发电项目占全国市场份额为1.85%; 太阳能 发电项目占全国市场份额为1.20%。
业绩方面,2022年至2025年一季度,电建新能分别实现营业收入83.82亿元、87.28亿元、98.1亿元和26.61亿元人民币,分别实现归母净收入17.68亿元、23.29亿元、25.89亿元和5.11亿元人民币,利润逐年稳定增长。装机容量方面,报告期各期末,电建新能控股发电项目装机容量分别为904.50万千瓦、1515.42万千瓦、2115.23万千瓦和2124.61万千瓦,报告期内实现较大幅度增长。
报告期内,电建新能主要业务收入主要系电力销售收入,占营业收入比例均在95%以上,主要业务突出。其中,风力发电业务收入系电建新能主要的收入来源,2022年至2025年一季度,电建新能风力发电业务收入占主要业务收入比例在69%以上; 太阳能 发电业务为公司的第贰大收入来源,2022年至2025年一季度, 太阳能 发电收入占主要业务收入比例分别为15.47%、18.35%、28.94%和28.38%,占比显现上升趋势。
整体而言,电建新能报告期内经营业绩稳定增长,在运项目装机规模持续扩张,储蓄装机容量规模较大,预计未来可实现公司规模较大幅度增长。同时,公司业务布局体系完善,能够推动公司业务实现快速高质量发展,从而助力公司成为经营业绩优异、资产规模可靠的清洁能源投资运营平台。
股权结构上,截至2025年3月31日,电建新能控股股东为 中国电建 , 中国电建 直接持有电建新能24.12亿股股份,通过中南院、贵阳院、昆明院、华东院、西北院、水电十四局、福建院和宁夏院间接控制电建新能35.86亿股股份,合计控制电建新能79.975%股份;电建新能实际控制人为电建集团,电建集团直接持有 中国电建 91.38亿股股份,占 中国电建 总股本53.05%,为 中国电建 控股股东,电建集团通过其控制的 中国电建 及其全资子公司水规总院合计控制电建新能80%股份。
本次IPO,电建新能拟募资90亿元人民币,将投入风力发电、 太阳能 发电项目建设,募投项目将围绕“ 新能源 大基地项目”“绿色生态文明项目”“就地消纳负荷中心项目”与“产业融合发展项目”四类进行布局。