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【和信会计师事务所】联诚精密2024年报审计违规,和信所及两注会收警示函

查看信息来源】   发布日期:11-19 17:55:18    文章分类:商业洞察   

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  根据山东证监局在2025年11月19日发布的公告,和信会计师事务所(特殊普通合伙)及李晖、王敏敏因在执行 联诚精密 (002921)2024年年报审计项目中存在多项问题,受到出具警示函的监察管理措施。

  这些问题包含风险评估程序不完整、控制测试程序抽样不足、函证程序执行不到位及分析性复核程序执行不到位等,均违反了相关审计准则和上市公司信息披露管理办法的限定。

  具体而言,风险评估中未对部分合并范围内重要组成部分进行评估,控制测试样本数量与频率不相配,函证程序未能有效核对客户信息,且细节测试中未记录相关信息。

  这些行为造成了审计质量的降低,影响了财务报表的准确性。山东证监局要求和信会计师事务所及相关责任人增强合规意识,并在收到决定书后15个工作日内提交书面报告。如对该监管措施不服,可以在规按时间内申请复议或提起诉讼。

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