根据深圳证监局在2025年10月21日发布的决定,*ST宝鹰(002047)因内部控制存在缺陷而被采取责令改正的监察管理措施。同时,公司当时担任老总胡嘉、总经理肖家河、当时担任财务总监薛文、董事会秘书刘成也分别收到警示函。
调查发现,*ST宝鹰在工程管理、采购管理和资金管理方面的内部控制存在缺陷,造成2024年12月关联方现金捐献相关的信息披露不准确。这一情况违反了《企业内部控制应用指引》及《上市公司信息披露管理办法》的有关规定。公司及有关人员需在收到决定书后30日内提交书面整改报告,并加强对证券法律法规和内部控制规范的学习和培训。