商业热点 > 商业洞察 > 审计程序存多项漏洞,大华所及两名签字会计师收监管函

【审计程序】审计程序存多项漏洞,大华所及两名签字会计师收监管函

查看信息来源】   发布日期:12-11 8:26:19    文章分类:商业洞察   
专题:审计程序】 【福瑞股份】 【会计师】 【刘生刚】 【监管函

  12月10日,根据深交所发布的公告,大华会计师事务所(特殊普通合伙),签字会计师朴仁花、刘生刚收到监管函。

  大华所和朴仁花、刘生刚作为 福瑞股份 (300049)的2023年财务报告审计项目的审计机构及签字会计师,执业进程中存在多项问题。

  具体包含:内部控制审计程序执行不到位,未充分了解集团层面对重要境外子公司的控制情况;收入相关审计程序执行不到位,造成2023年年报提前确认收入288万元。同时,大华所和签字会计师还存在研发费用资本化审计程序不到位、存货审计监盘程序执行不到位和在建工程减值审计程序执行不到位的违规行为。

  2025年前三季度, 福瑞股份 实现收入11.01亿元人民币,归母净收入1.12亿元人民币。

手机扫码浏览该文章
 ● 相关商业动态
 ● 相关商业热点
审计程序】  【福瑞股份】  【会计师】  【刘生刚】  【监管函】  【王冠一】  【孙秀珍】  【董事会秘书】  【董事长】  【内部控制】  【子公司】  【中喜会计师事务所】  【珠江投资】  【邢晓瑛】  【警示函】