谈及业绩变动原因, 阿特斯 表示,报告期内,公司组件出货量下降致营业收入较2024年同期下降,同时关税成本和产品综合制造成本上涨,致毛利率水平下降;另外, 储能 收入的增长,组件平均销售单价小幅上涨抵消部分影响。
行业层面,2025年,光伏行业整体供需失衡状态仍未缓解。 阿特斯 表示,公司在销售策略上坚持“利润第壹性”原则,主动优化出货结构与节奏,聚焦高价值区域和长期战略客户,稳步提升在重点市场的份额占比。
另外,公司前期大量的 储能 项目储蓄和在手合同订单进入收获期, 储能 业务在市场端的全球化品牌和渠道、一体化解决方案能力和长期服务能力,为公司健康的收益水平提供了有力支撑。