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【内部控制】ST龙大 - 公司股票交易可能被实施退市风险警示

查看信息来源】   6-24 19:28:00  

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  南财智讯6月24日电,ST龙大公告,公司2025年度内部控制被和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具否定意见的《内部控制审计报告》,截至2025年12月31日未能根据《企业内部控制基本规范》和有关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。根据《深圳证交所股票上市规则》第9.4.1条第(六)项规定,若公司下一个年度财务报告内部控制再次被出具无法表示意见或否定意见的审计报告,公司股票将被实施退市风险警示。

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