4月17日晚间, 易华录 发布2023年年度报告。公司实现营业收入7.65亿元人民币,同比减少52.31%;归属于母公司所有者的净收入亏损18.9亿元人民币,上年同期为1154万元人民币,由盈转亏。
报告期内, 易华录 的主要业务已从数据湖建设全面转向数据湖运营。公司解释称,旨在形成以数据资产化为主线的新业务体系,减少承接垫资类业务。由于内在业务转型和外部市场环境双重因素造成的新变化,报告期内公司对应收账款、合同资产及无形资产减值的计提明显提高,减值计提占当期亏损额约50%,该部分会计处理对当期的企业利润水平造成较大短时间冲击。
截至记者发稿时,Wind数据显示, 易华录 总市值约为153亿元人民币。
业务转型致总收入下降
年报显示,由于业务转型的多种因素综合影响,公司总体收入出现下降。同时,随着数据湖建设项目前期合同验收结算,存在部分项目结算审减,造成 数字经济 基础设施等业务收入及毛利出现负数。另外,由于当期公司人工成本、折旧摊销、财务费用等固定费用,未与收入规模等比减少,造成利润出现下滑。
总体来看,由于内在业务转型和外部市场环境双重因素造成的新变化,报告期内公司对应收账款、合同资产及无形资产减值的计提明显提高,减值计提占当期亏损额约50%,该部分会计处理对当期的企业利润水平造成较大短时间冲击。
公司表示,预期未来不再新增参股投资数据湖项目公司。记者了解到,数据湖建设业务的缩减对 易华录 业绩的不良影响在2021年就已经显现。公司在2021年度业绩快报中表示,收入下滑主要由于2020年非公开发行融资未达预期且2021年可转债暂停推进,公司放缓了数据湖项目的投资速度,数据湖建设收入有所下降。
2021年度业绩快报中还提及,自2022年起, 易华录 便不再承接新湖建设,转向 数据要素 相关运营业务,造成 数字经济 基础设施建设业务收入和毛利大幅减少。
部分新业务尚未见起色
易华录 表示,公司开始加大对 数据要素 创新业务的投入,强化新老业务融合,形成以数据资产化为主线的新业务体系,同时提高传统 智慧城市 和智慧交通业务承接标准。
记者了解到,虽然 易华录 当前以往的数据资源管理已趋成熟,但数据资产管理与运营等新业务尚处于探索起步阶段,且规模较小,尚未见起色。在业务理解、运营规范、数字化工具、安全合规等层面面临问题和挑战。例如,在业务理解层面,数据作为“资产”管理与运营,国家、行业及企业对其解释与理解仍未规范,在数据权属认定、屡次授权、资产卡片记录的范畴等方面,均亟待讨论探索。
不过, 易华录 自称,公司的积极因素也在积累中。
公司称,目前已开展10余个既有 数据要素 基础设施建设项目的交付实施,同时借助公司各数据湖基础设施优势,持续推动地方区域公共数据、国家部委行业数据和中央企业数据授权运营。
2023年, 易华录 完成新一轮非公开发行股票,募集资金15.8亿元人民币。此举为公司未来2-3年在 数据要素 、 人工智能 、智慧交通、先进存储等领域加大研发投入、提升核心竞争力提供了有力保障。同时,随着新增资本金注入降低了公司资产负债率,缓释了公司信用风险。
另外,公司还表示,控股股东中国华录集团正式并入中国电科集团。公司正加快融入中国电科产业生态,将有益于公司优化企业运营、提升管理水平,加快转型升级、提高发展质量。