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【日海智能】立信中联会计师事务所因日海智能审计问题被罚434万元

查看信息来源】   发布日期:1-3 15:48:44    文章分类:商业洞察   
专题:日海智能】 【2020】 【李春华】 【会计师事务所

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  财中社1月3日电根据中国证券监督管理委员会深圳监管局在2025年1月3日发布的行政处理决定书〔2024〕23号,立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)、薛淳琦和李春华因日海智能(002313)2020年年度财务报表审计问题而受四处罚。具体问题如下:

  立信中联所出具的审计报告存在虚假记载。经深圳证监局另案查明,日海智能2020年核算处置全资孙公司深圳传虹 股权转让 收益中,未考虑其对深圳传虹6871万元应收款项的影响,造成2020年少确认投资亏损6527万元。日海智能披露的2020年年度报告存在虚假记载,立信中联所对该年度报告进行审计,出具了标准无保存意见的审计报告。

  立信中联所未勤勉尽责。立信中联所对深圳传虹相关事项审计程序执行不到位,获取的审计证据不充分。审计底稿中未见深圳传虹 股权转让 的会议记录、转让协议等相关资料,亦未见对深圳传虹报告期内、转让日以前的财务信息执行审计或审阅程序;未充分关注相关应收账款无法收回的存在性,未发现公司前述会计核算错误;就相关应收账款事宜向深圳传虹发函询证,在未收到回函的情景下,虽在审计底稿中记录系通过替代测试程序进行确认,但未见替代测试程序获取的支持性证据。另外,日海智能2020年度审计报告的签字注册会计师为李春华、金某敏,经查金某敏未实际参与年度审计工作,相关签名由他人冒签。

  薛淳琦为日海智能2020年年度审计项目承揽人、现场责任人,实际履行项目合伙人的职责,对有关事项负有主要责任;李春华为日海智能2020年年度审计项目的签字注册会计师,二人均系直接负责的主管人员。上述违法事实,有询问笔录、相关审计报告、审计工作底稿、审计业务约定书、收款凭据及发票等证据证明,足以认定。

  最终动身如下:立信中联所被责令改正,没收业务收入217万元人民币,并处以434万元罚款;薛淳琦和李春华分别被警告,并处以80万元和50万元罚款。

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